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예산규모(2019년도 본예산)

(단위:천원)

예산규모(2019년도 본예산)
구분 예 산 액 전년도예산액 비교증감 비고
증감액(A-B) 증감률
총 계 427,070,834 380,829,079 46,241,755 12.14%
일반회계 418,276,201 375,876,067 42,400,134 11.28%
특별회계 8,794,633 4,953,012 3,841,621 77.56%
기타특별회계 8,794,633 4,953,012 3,841,621 77.56%
주차장 5,788,616 2,856,720 2,931,896 102.63%
의료급여기금 778,379 768,650 9,729 1.27%
사정지구토지구획정리사업 1,008,117 719,053 289,064 40.20%
안영지구토지구획정리사업 903,753 321,767 581,986 180.87%
기반시설 6,100 0 6,100 순증
지하수관리 308,568 285,722 22,846 8.00%
발전소주변지역지원사업 1,100 1,100 0 0.00%

재정자립도(당초예산 일반회계 기준)

(단위:천원)

재정자립도(당초예산 일반회계 기준)
2019년도 예산액 전년도 예산액
자체수입 의존수입 자립도 자체수입 의존수입 자립도
418,276,201 52,008,122 366,268,079 12.44% 375,876,067 51,265,350 324,610,717 13.64%

주민 1인당 지방세부담 예정액

(단위:천원/명)

주민 1인당 지방세부담 예정액
지방세예정액 인구 주민 1인당 지방세부담 예정액 비고
36,623,000 244,421 149 ※지방세:보통세+지난년도수입
※인구:2018.12.31기준
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